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企業(yè)個(gè)稅零申報(bào)怎么操作流程(企業(yè)個(gè)稅零申報(bào)怎么操作)

稅務(wù)局新系統(tǒng)增值稅零申報(bào)怎么操作

首先登陸國(guó)稅網(wǎng)再點(diǎn)`辦稅服務(wù)廳`中的`申報(bào)繳稅`,再`進(jìn)入辦稅區(qū)`再輸入你們公司國(guó)稅副本上的納稅人識(shí)別號(hào),和密碼(密碼是自己設(shè)的,如果是你剛接手,那你的前任會(huì)把密碼什么的都交接給你),然后你們公司就進(jìn)入到了國(guó)稅網(wǎng)了,然后,現(xiàn)在你就進(jìn)入到了國(guó)稅內(nèi)用網(wǎng)了,你再點(diǎn)`申報(bào)繳稅`-`進(jìn)入辦稅區(qū)`就會(huì)出現(xiàn)你要報(bào)的稅種,如果是月度就是會(huì)出現(xiàn)`增值稅`,季度的話還會(huì)有`企業(yè)所得稅`(如果你們公司是在地稅交所得稅,則不會(huì)出現(xiàn)),增值稅0申報(bào)很好辦,直接點(diǎn)`增值稅`后面的`我要申報(bào)`然后進(jìn)去填表就行了,如果你們是小規(guī)模則這個(gè)表都不用填,直接`保存`,然后點(diǎn)式申報(bào)就行了,如果你們是一般納稅人,則你要把你們開了多少銷項(xiàng)發(fā)票,收了多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都填上,但你的是0申報(bào),那要確保銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)為0就行了,然后再點(diǎn)保存,再式申報(bào)就行了.如果是企業(yè)所得稅,那你就得拿著你們公司的利潤(rùn)表照著利潤(rùn)表上的數(shù)字填上去(操作方法和上面一樣是點(diǎn)`我要申報(bào)`,只不過這個(gè)是點(diǎn)企業(yè)所得稅后面的.)然后點(diǎn)保存,再點(diǎn)式申報(bào),最后點(diǎn)`扣款`如果是虧或0申報(bào)可以不用點(diǎn)`扣款`因?yàn)楦揪筒唤欢慄c(diǎn)了扣款也扣不到款,一般的0申報(bào)做到`式申報(bào)`這一步就行了.另外,如果你們是企業(yè)所得稅核定了(如按收入核定),則你只需在表中填上你的營(yíng)業(yè)收入就行了,都不用填利潤(rùn)表上的期間費(fèi)用.然后后面的步驟一樣的.

增值稅零申報(bào),該如何填寫

一、增值稅納稅申報(bào)表,`項(xiàng)目`欄中有關(guān)項(xiàng)目填寫0

1、按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額`本月數(shù)`填寫0

2、其中:應(yīng)稅貨物銷售額`本月數(shù)`填寫0

3、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額`本月數(shù)`填寫0

4、有關(guān)等`本月數(shù)`填寫0

二、開頭的稅款所屬期,填月初至月末日期,如填3月份報(bào)表,2008年3月1日至2008年3月31日.計(jì)稅依據(jù)項(xiàng)目欄的應(yīng)征增值稅貨物及勞動(dòng)不含稅銷售欄次1.不含稅銷售欄本月數(shù)填本月不含稅銷售額,本年累計(jì)填1月份至本月的累計(jì)銷售額.

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