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【廣州審計公司】財務報表審計主要審查哪些內容?(財務報表審計一般是提供)

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【廣州審計公司】財務報表審計主要審查哪些內容?

當前,對于一個企業來說,財務報表主要包括資產負債表、損益表、現金流量表或財務狀況變動表、附表和附注,它能夠反映企業一定時期內的資金、利潤狀況。因此,為確保財務報表反映企業信息的真實、準確性,很多企業經營者及管理人員都十分注重開展財務報表審計。那么,財務報表審計主要審查哪些內容?在本文中,廣州審計公司將對此進行介紹。

1、常規性審計

財務報表常規性審計主要審查報表編制是否符合規定的手續和程序,各種報表如主表、附表、附注以及財務情況說明書的編制是否齊全,報表截止日期是否恰當、資料來源是否可靠以及報表內容是否完整等等。同時,審計人員還會檢查報表內各項目數據計算是否正確,并將相關報表數據進行逐一核對,對發現的差錯和不平衡現象查明原因。

2、勾稽關系審計

財務報表主表與附表、前期報表與本期報表、報表與賬簿之間等都存在一定的勾稽關系,對報表勾稽關系進行審計,可進一步驗證報表的正確性。其主要審查內容為:(1)前期報表與本期報表的關系;(2)本期報表內部各項目之間的勾稽關系;(3)主表與附表之間的關系;(4)各類報表之間的勾稽關系。

3、報表內容審計

對報表內容進行審計是財務報表審計的核心,即對財務報表中有關數據進行審查分析,驗證報表中數據是否真實正確地反映企業的財務狀況、經營成果和現金流動,并進一步觀察企業經營活動的合規性、合法性和有效性。一般來說,由于各種財務報表性質不同,反映內容不同,因此審計人員所審計的內容和方法也不盡相同。所以,審計人員在對報表內容進行審查時,應根據實際選擇正確的審計方法。

可以說,對企業財務報表進行審查,可對報表整體是否存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證,使注冊會計師能夠對財務報表是否在所有重大方面按照適用的財務報表編制基礎編制發表審計意見,從而為企業經營決策提供必要的依據。

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