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退款給客戶會計分錄怎么做(退款給客戶做會計分錄)

 多收的錢退回去怎么做會計分錄?如何做賬?

1、如果當時收到別人給的錢,做的會計分錄為:

借:銀行存款/庫存現金

貸:預收賬款

那么在退還余款給別人的時候,相應會計分錄如下:

借:預收賬款

貸:銀行存款/庫存現金

2、如果是當期計提準備退還給他人的,可以這樣記賬:

借:銀行存款/庫存現金

貸:應付賬款/其他應付款

當實際退還給別人時,會計分錄如下:

借:應付賬款/其他應付款

貸:銀行存款/庫存現金

應收賬款多收了100元,該如何做賬?

應收賬款多收了100元,則可以計入 `營業外收入`賬戶或者`預收賬款`賬戶。

舉例說明:應收200元,實收300元。

1、計入營業外收入,其會計分錄如下所示:

借:銀行存款 300

貸:應收賬款 200 營業外收入100

2、計入預收賬款,則會計分錄具體如下:

借:銀行存款 300

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