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審計的作用有(審計作用是審計工作的抽象)

還表示:“對審計查出的問題,有關地方和部門要抓緊制定整改臺賬,嚴格落實責任,扎實整改到位。”

那審計人員的工作內容是怎樣的呢?

1、審計人員會審查企業各項財務制度的落實情況,協助審計主管擬定審計計劃或方案;

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務;

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作;

5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

6、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見;

7、針對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

8、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的財務資料。

審計具體有哪些作用呢?

審計主要有兩大作用,一種是制約作用,另外一種是促進作用。

制約方面的作用:

1、能夠揭露背離社會主義方向的經營行為。

2、能揭露企業經濟資料中的錯誤和舞弊行為。因為財務資料能夠真實、確、合理、合法地反映經濟活動的事實。審計人員能通過審計的檢查監督,能夠揭發企業經濟業務中的錯誤和舞弊行為,從而進一步追究有關負責人的責任。

3、打擊各種經濟犯罪活動。

促進方面的作用:

1、促進企業經濟管理水平和經濟效益的提高。

2、促進企業內控制度建設和完善。

3、促進企業和社會經濟秩序的健康運行。

4、促進企業各種經濟利益關系的確處理。

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